为贯彻落实学校关于加强党风廉政建设的要求,强化校内监督力量的协同配合,充分发挥审计工作在规范权力运行、完善内部控制、促进我校高质量发展等方面的重要作用,10月11日,学校在综合楼19楼会议室召开2025年第二次审计联席会议。学校校长、党委副书记贺星岳,党委委员王斌出席会议,会议由审计处处长鲁明主持。

会议听取了审计处关于近三年中层干部经济责任审计情况的汇报,并对该项审计工作的开展情况、发现的共性问题以及取得的初步成果进行了深挖与拓展,形成了综合的问题研判和整改部署。会议审议通过了《2025年度中层干部经济责任审计整改方案》《2022-2024年度学生活动经费专项审计整改方案》《2022-2024年度工会经费专项审计整改方案》,同意了以上三项整改方案报校长办公会、党委会审定。

贺星岳对中层干部经济责任审计和各项专项审计工作的开展情况和取得的成效予以肯定,并提出进一步要求。他强调,一要正视问题,深刻认识顽疾的严重性与反复性。“费用报销、采购验收、合同执行”这三大顽疾,以及反复出现的“助学管理”和“科研经费使用”等问题,直接关系到学校的资金安全、资产效益和廉政风险,必须正视这些问题,绝不能因为“常见”而“无视”,因为“反复”而“麻木”。二要多管齐下,坚决打好顽疾整改的“组合拳”。针对反复出现的问题,必须拿出精准有力的措施,打出“宣传、管控、问责”的组合拳,实现从“不敢犯”到“不能犯”、最终到“不想犯”的治理目标。三要明确责任,确保各项整改措施落地生根。审计处要发挥好牵头抓总作用,加强跟踪督促,做好“后半篇文章”。各二级学院、各部门是内部控制的责任主体,要主动对照自查,有则改之,无则加勉。纪检监察室要做好监督的再监督,对整改过程中的不作为、慢作为现象要严肃追责。
办公室、人事处、计划财务处、实验实训室与资产管理处、纪检监察室等学校经济责任审计联席会议成员单位负责人参加会议。